Vyšle faktúry

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351850037   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1257,89 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.08.2018  23.08.2018  22.2.2019 
1351850035   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1258,79 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 24.07.2018  16.08.2018  22.2.2019 
1351850032   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 24.07.2018  10.09.2018  22.2.2019 
1351850030   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1266,01 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.06.2018  03.07.2018  22.2.2019 
1351850027   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6177,92 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 15.06.2018  03.07.2018  22.2.2019 
1351850026   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2147,93 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.05.2018  28.05.2018  22.2.2019 
1351850023   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 14.05.2018  28.05.2018  22.2.2019 
1351850022   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčt. nákladov súvisiacich s výpožičkou  9013,48 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.05.2018  21.05.2018  22.2.2019 
1351850019   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčt. - teplo, vodné, stočné  0,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 24.04.2018    22.2.2019 
1351850018   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3863,99 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 24.04.2018  10.05.2018  22.2.2019 
1351850015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 09.04.2018  23.04.2018  22.2.2019 
1351850013   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4819,81 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 22.03.2018  10.04.2018  22.2.2019 
1351850011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 15.03.2018  04.04.2018  22.2.2019 
1351850007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4732,40 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.02.2018  08.03.2018  22.2.2019 
1351850005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5776,78 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 14.02.2018  06.03.2018  22.2.2019 
1351850003   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4237,21 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 06.02.2018  26.02.2018  22.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť