Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940373 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 449,75 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940347 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 444,85 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940333 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1411,88 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940323 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 240,24 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 05.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940322 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 388,08 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940321 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 668,36 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940378 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 19,80 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.172 | xxx | 16.04.2019 | 24.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940313 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 81963,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 04.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940318 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67171,80 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 05.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940162 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33677,86 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 15.02.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940151 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,29 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 13.02.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940251 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 573,36 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 43/2019, 73/2019 | 18.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940395 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2712,34 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940326 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3220,46 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940261 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 183,96[$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 61/2019 | 19.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940348 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 11.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940254 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 18.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940334 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2018 | xxx | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940325 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 345,88 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 08.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940237 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 13.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940236 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 13.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940205 | Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok |
37851624 | lektorovanie | 938,40 [$EUR] bez DPH |
583/OSOD/2018 | xxx | 05.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940337 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940327 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940394 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 623780,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 138/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940294 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 651472,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 74/2019 | 29.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940258 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 966990,00 [$EUR] vrátane DPH |
554/OI/2018 | xxx | 18.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940257 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 174000,00 [$EUR] vrátane DPH |
556/OI/2018 | xxx | 18.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940259 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka skenerov | 380380,00 [$EUR] vrátane DPH |
555/OI/2018 | xxx | 18.03.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940391 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | dodávka prahovej rampy | 135,02 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 137/2019 | 23.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940341 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414 |
46512250 | dodávka pracovných pomôcok | 224251,26 [$EUR] vrátane DPH |
217/OSS/2017 | 71/2019 | 10.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940264 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3275490,84 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 20/2019 | 19.03.2019 | 02.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940228 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | dodávka policového vozíka | 110,58 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 123/2019 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940300 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1632,96 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940285 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 894,57 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 83/2019 | 26.03.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940284 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 40588,86 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 70/2019 | 26.03.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940240 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 36584,90 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 62/2019 | 13.03.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940215 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 31450,20 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940214 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 346,80 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940213 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 19596,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |