Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940313 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 81963,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 04.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940224 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 476,02 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940223 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1157,22 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940358 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 706,28 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940357 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 943,03 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940356 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 734,93 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940348 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 11.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940254 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 18.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940318 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67171,80 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 05.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940269 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
396/OI/2017 | xxx | 21.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940264 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3275490,84 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 20/2019 | 19.03.2019 | 02.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940334 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2018 | xxx | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940286 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 70358,14 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 27.03.2019 | 02.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940220 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 2473,50 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 19/2019 | 07.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940308 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 90618,70 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940151 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,29 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 13.02.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940162 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33677,86 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 15.02.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940251 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 573,36 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 43/2019, 73/2019 | 18.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940265 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2797,69 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 19.03.2019 | 02.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940351 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 437,50 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 64/2019 | 11.04.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940349 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 30,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 92/2019 | 11.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940240 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 36584,90 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 62/2019 | 13.03.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940215 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 31450,20 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940214 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 346,80 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940213 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 19596,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940212 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 3864,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940211 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 17163,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940210 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 552,00 [$EUR] vrátane DPH |
329/OI/2018 | xxx | 06.03.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940250 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 959,34 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 18.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940324 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 08.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940398 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 835,70 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 120/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940397 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 11959,52 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 102/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940396 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 11364,08 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 98/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940317 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14372,62 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 104/2019 | 05.04.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940261 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 183,96[$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 61/2019 | 19.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940226 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.03.2019 | 01.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940292 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | dodávka kopírovacieho papiera | 46259,66 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 68/2019 | 28.03.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940333 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1411,88 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 30.4.2019 |
1901940341 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414 |
46512250 | dodávka pracovných pomôcok | 224251,26 [$EUR] vrátane DPH |
217/OSS/2017 | 71/2019 | 10.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
1901940325 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 345,88 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 08.04.2019 | 25.04.2019 | 3.5.2019 |