![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431940071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2019 | -63,86 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.02.2019 | 01.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940110 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 3/2019 - I. | 344,02 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940089 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 2/2019 - II. | 843,94 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940099 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 2/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940097 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 2/2019 | 86,42 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940108 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
18.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431903818 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.4.2019-1.7.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431903819 | Úsmev ako dar Ševčenková č.21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účast.poplatok (Karkošová,Kavečan) | 96,00 vrátane DPH |
25.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431903419 | Úsmev ako dar Ševčenková č.21., Bratislava 851 01 |
17316537 | seminár (Ciberajová,Karkošová,Kni) | 60,00 vrátane DPH |
15.03.2019 | 18.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940080 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
28.02.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940094 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2019 | 124,39 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431902802 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2019 | 484,50 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940112 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 14.12.-21.3.2019Š,E49 | 1045,50 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 |