Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011940133 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia | 498,48 [$EUR] vrátane DPH |
13/2016 | 38/2019 | 21.03.2019 | 28.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940132 | Ústav stavebnej ekonomiky Miletičova 21,BA |
36746916 | znalec. posudky | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
4/2016 | 72/2018 | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940132 | Ústav stavebnej ekonomiky Miletičova 21,BA |
36746916 | znalec. posudky | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
4/2016 | 72/2018 | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940131 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | čistiace potreby | 507,64 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 46/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940131 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | čistiace potreby | 507,64 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 46/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940127 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, BA |
35810734 | servisné služby | 1011,00 [$EUR] vrátane DPH |
15/2016 | 11/2019,14/2019,15/2019,16/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940127 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, BA |
35810734 | servisné služby | 1011,00 [$EUR] vrátane DPH |
15/2016 | 11/2019,14/2019,15/2019,16/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940126 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 269,21 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940126 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 269,21 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940125 | AMB-OL s.r.o. Jiráskova 4, BA |
46435182 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
xxx | Z.Z.447/2008 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940125 | AMB-OL s.r.o. Jiráskova 4, BA |
46435182 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
xxx | Z.Z.447/2008 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940124 | Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského I.7770/1, BA |
44570783 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
xxx | Z.Z.447/2008 | 12.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940124 | Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského I.7770/1, BA |
44570783 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
xxx | Z.Z.447/2008 | 12.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940123 | VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | oprava výťahu | 96,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 40/2019 | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940123 | VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | oprava výťahu | 96,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 40/2019 | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940122 | Green Wave Recycling .s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vypázdnenie a skart.bezp.nádoby | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
19/2011 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940122 | Green Wave Recycling .s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vypázdnenie a skart.bezp.nádoby | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
19/2011 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940121 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | zľava-frankovanie | -130,62 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 15.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940121 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | zľava-frankovanie | -130,62 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 15.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | zberné jazdy | 203,94 [$EUR] vrátane DPH |
9/2006 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | zberné jazdy | 203,94 [$EUR] vrátane DPH |
9/2006 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940119 | Štátna pokladnica Radlinského 32, Bratislava |
36065340 | údržba,servis-odb.preh.brány | 63,80 [$EUR] bez DPH |
33/2006 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940119 | Štátna pokladnica Radlinského 32, Bratislava |
36065340 | údržba,servis-odb.preh.brány | 63,80 [$EUR] bez DPH |
33/2006 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940118 | Svoradove s.r.o. Svoradova1,BA |
44181736 | služby,nájom -3/2019 | 13382,27 [$EUR] bez DPH |
8/2018 | xxx | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940118 | Svoradove s.r.o. Svoradova1,BA |
44181736 | služby,nájom -3/2019 | 13382,27 [$EUR] bez DPH |
8/2018 | xxx | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940117 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 4,95 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940117 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 4,95 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940116 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 | el.energia-Radlinského | 4187,17 [$EUR] vrátane DPH |
4/2017 | xxx | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940116 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 | el.energia-Radlinského | 4187,17 [$EUR] vrátane DPH |
4/2017 | xxx | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940115 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | poskyt.služieb-správa | 4984,38 [$EUR] vrátane DPH |
13/2016 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940115 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | poskyt.služieb-správa | 4984,38 [$EUR] vrátane DPH |
13/2016 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940114 | S & K Enterprising s.r.o. Račianska 87,BA |
45889236 | prepravné služby | 960,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 42/2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940114 | S & K Enterprising s.r.o. Račianska 87,BA |
45889236 | prepravné služby | 960,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 42/2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940113 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 83,58 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |