Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011940080 | Martišíková J.-MAJA PRAKT. Ružinovská 10,BA |
44718411 | zdrav.výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
xxx | Z.Z.447/2008 | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940079 | Martišíková J.-MAJA PRAKT. Ružinovská 10,BA |
44718411 | zdrav.výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
xxx | Z.Z.447/2008 | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | zberné jazdy | 203,94 [$EUR] vrátane DPH |
9/2006 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | zberné jazdy | 203,94 [$EUR] vrátane DPH |
9/2006 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | zberné jazdy | 203,94 [$EUR] vrátane DPH |
9/2006 | xxx | 14.02.2019 | 21.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940122 | Green Wave Recycling .s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vypázdnenie a skart.bezp.nádoby | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
19/2011 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940122 | Green Wave Recycling .s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vypázdnenie a skart.bezp.nádoby | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
19/2011 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940126 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 269,21 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940126 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 269,21 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940075 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 198,18 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940083 | cata-REAL s.r.o. J.Ťatliaka 1784,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby | 4901,50 [$EUR] vrátane DPH |
5/2018 | xxx | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940083 | cata-REAL s.r.o. J.Ťatliaka 1784,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby | 4901,50 [$EUR] vrátane DPH |
5/2018 | xxx | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940083 | cata-REAL s.r.o. J.Ťatliaka 1784,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby | 4901,50 [$EUR] vrátane DPH |
5/2018 | xxx | 12.02.2019 | 9.4.2019 | |
1011940119 | Štátna pokladnica Radlinského 32, Bratislava |
36065340 | údržba,servis-odb.preh.brány | 63,80 [$EUR] bez DPH |
33/2006 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940119 | Štátna pokladnica Radlinského 32, Bratislava |
36065340 | údržba,servis-odb.preh.brány | 63,80 [$EUR] bez DPH |
33/2006 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940158 | Exekútorský úrad Vazovova 9, BA |
36060577 | trovy exekúcie | 85,63 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | xxx | 27.03.2019 | 9.4.2019 | |
1011940158 | Exekútorský úrad Vazovova 9, BA |
36060577 | trovy exekúcie | 85,63 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | xxx | 27.03.2019 | 9.4.2019 | |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940082 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 503,47 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 24/2019 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940081 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 25/2019 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940111 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1377,97 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940106 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.poplatky | 15,50 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940111 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1377,97 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940106 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.poplatky | 15,50 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940077 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1515,42 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940068 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.popl.-reg.str.Horvatha | 16,68 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940102 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2158,20 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940102 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2158,20 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940064 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2387,10 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 01.02.2019 | 11.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940090 | MOVEX services s.r.o Dúbravy 146,Dúbravy |
50216767 | sťahovacie práce | 439,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 22/2019 | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940117 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 4,95 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940117 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 4,95 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940070 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 5,10 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940118 | Svoradove s.r.o. Svoradova1,BA |
44181736 | služby,nájom -3/2019 | 13382,27 [$EUR] bez DPH |
8/2018 | xxx | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940118 | Svoradove s.r.o. Svoradova1,BA |
44181736 | služby,nájom -3/2019 | 13382,27 [$EUR] bez DPH |
8/2018 | xxx | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |