Máj 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/134440   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií v rámci národného projektu "Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie" 2.4.-30.4.2019  5654,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017   19/17/54O/141  7.5.2019  11.06.2019  30.6.2019 
1171940202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 4-5/2019  132 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     6.5.2019  14.05.2019  27.5.2019 
1171940203   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/2019  2752,26 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu č. VOB/20/2015-M, 140/OVS/2015     6.5.2019  14.05.2019  27.5.2019 
1171940213   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla 4/2019 pracovisko Šaľa  1489,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006     10.5.2019  13.05.2019  27.5.2019 
1171940234   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 5/2019  393,53 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     20.5.2019  29.05.2019  6.6.2019 
1171940201   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2019  818,32 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    6.5.2019  14.05.2019  27.5.2019 
1171940233   Súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek, Exekútorský úrad Nové Zámky
Bezručova 16, Nové Zámky
31195555  trovy exekučného konania EX 2195/09  42,11 
vrátane DPH
Uznesenie č. 5Er/552/2009-18    20.5.2019  12.06.2019  30.6.2019 
1171940215   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 4/2019  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07    13.5.2019  17.05.2019  27.5.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť