Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940530 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940612 | FINEPRINT s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov |
36471356 | dodávka samolepiacich papierových etikiet | 83398,68 [$EUR] vrátane DPH |
317/OMIS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940548 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940673 | LUX-BS s.r.o. Jókaiho 32, 94501 Komárno |
36282901 | školenie | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 263/2019 | 12.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940594 | BBF elektro s.r.o. Radlinského 17/B, 05201 Spišská Nová Ves |
36177245 | prenájom priestorov pre školenie | 200,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 245/2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940583 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 217,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 191/2019, 201/2019 | 20.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940475 | MER´TEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1286,00 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 112/2019 | 17.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940474 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1671,80 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 114/2019, 117/2019 | 17.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940562 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940561 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940652 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5537,42 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 179/2019, 203/2019, 214/2019, 231/2019 | 11.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940668 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940504 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 120962,27 [$EUR] vrátane DPH |
331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5135,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 171/2019, 179/2019 | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940649 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940644 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940618 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3259061,55 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 157/2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940611 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940694 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940691 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 23.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940606 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940605 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940604 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940627 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | xxx | 04.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940593 | TUCAN s.r.o. (cestovná kancelária) Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočné letenky Viedeň-Dublin-Bratislava | 426,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 177/2019 | 24.06.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
1904940450 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7281,42 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940449 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,41 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940448 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 5841,48 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940483 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33388,16 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 21.05.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940626 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 91706,40 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 04.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940709 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 21,45 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.304 | xxx | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940629 | Hotel METROPOL a.s. Štefánikovo nám.2, 05201 Spišská Nová Ves |
31673074 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 691,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 253/2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940539 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 10.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940661 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13190,52 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 222/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940660 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 10378,31 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 219/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940659 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9471,72 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 223/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940637 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 8855,82 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 225/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940636 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 5968,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 218/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940635 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14591,74 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 220/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |