Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940448 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 5841,48 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940483 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33388,16 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 21.05.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940709 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 21,45 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.304 | xxx | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940685 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 17.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940444 | NADOSAH spol. s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov |
45329753 | spiatočné letenky Viedeň-Madrid | 1872,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 178/2019 | 10.05.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940474 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1671,80 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 114/2019, 117/2019 | 17.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940475 | MER´TEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1286,00 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 112/2019 | 17.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940678 | MARBU VO-poradenstvo s.r.o. Bratislavská 1617/27, 04001 Košice |
48259900 | školenie | 3500,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 67/2019 | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940611 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940673 | LUX-BS s.r.o. Jókaiho 32, 94501 Komárno |
36282901 | školenie | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 263/2019 | 12.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940694 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940691 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 23.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940606 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940605 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940604 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940614 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 703,50 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 227/2019, 238/2019, 239/2019, 250/2019, 251/2019 | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940603 | Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok |
37851624 | lektorovanie | 1776,28 [$EUR] bez DPH |
583/OSOD/2018 | xxx | 28.06.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940618 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3259061,55 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 157/2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940627 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | xxx | 04.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940528 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 9078,94 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 130/2019 | 06.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940527 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 4772,41 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 131/2019 | 06.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940592 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2760,66 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 21.06.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940629 | Hotel METROPOL a.s. Štefánikovo nám.2, 05201 Spišská Nová Ves |
31673074 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 691,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 253/2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940684 | Hogrefe-Testcentrum s.r.o. Antala Staška 78, 14000 Praha |
26159392 | dodávka testových batérií | 703,43 [$EUR] bez DPH |
xxx | 261/2019 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940602 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1604,64 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 237/2019 | 28.06.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940612 | FINEPRINT s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov |
36471356 | dodávka samolepiacich papierových etikiet | 83398,68 [$EUR] vrátane DPH |
317/OMIS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940640 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 20,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 252/2019 | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940639 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 190,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 252/2019 | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940522 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940521 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940622 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 4840,32 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 243/2019 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940621 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 253,52 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940607 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 182,48 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 246/2019 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940578 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 574,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 204/2019, 215/2019 | 18.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940550 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 58,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 213/2019 | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940533 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 8072,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 168/2019, 186/2019 | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940652 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5537,42 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 179/2019, 203/2019, 214/2019, 231/2019 | 11.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940668 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940504 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 120962,27 [$EUR] vrátane DPH |
331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5135,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 171/2019, 179/2019 | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |