Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940449 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,41 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940448 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 5841,48 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940483 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33388,16 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 21.05.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940652 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5537,42 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 179/2019, 203/2019, 214/2019, 231/2019 | 11.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940668 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5135,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 171/2019, 179/2019 | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940592 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2760,66 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 21.06.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940610 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 77155,80 [$EUR] vrátane DPH |
347/OMIS/2019 | xxx | 01.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940704 | Služby mesta Michalovce s.r.o. Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce |
44389442 | refundácia nákladov | 47,06 [$EUR] vrátane DPH |
338/OKNP-S/2019 | xxx | 29.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940703 | Služby mesta Michalovce s.r.o. Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce |
44389442 | refundácia nákladov | 25,09 [$EUR] vrátane DPH |
338/OKNP-S/2019 | xxx | 29.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940614 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 703,50 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 227/2019, 238/2019, 239/2019, 250/2019, 251/2019 | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940504 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 120962,27 [$EUR] vrátane DPH |
331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940612 | FINEPRINT s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov |
36471356 | dodávka samolepiacich papierových etikiet | 83398,68 [$EUR] vrátane DPH |
317/OMIS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940611 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940584 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 595,39 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 21.06.2019 | 03.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940530 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940661 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13190,52 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 222/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940660 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 10378,31 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 219/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940659 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9471,72 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 223/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940637 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 8855,82 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 225/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940636 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 5968,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 218/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940635 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14591,74 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 220/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940634 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9152,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 224/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940633 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16439,04 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 221/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940548 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940615 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | dodávka kopírovacieho papiera | 280,26 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 247/2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940622 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 4840,32 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 243/2019 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940621 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 253,52 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940607 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 182,48 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 246/2019 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940578 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 574,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 204/2019, 215/2019 | 18.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940550 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 58,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 213/2019 | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940533 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 8072,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 168/2019, 186/2019 | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940613 | Atos IT Solutions ans Services s.r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
45650276 | služby podpory APV ISSZ | 83738,70 [$EUR] vrátane DPH |
204/OMIS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940522 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940521 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940561 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940562 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940675 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 15.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940475 | MER´TEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1286,00 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 112/2019 | 17.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |