Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940747 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.08.2019 | 30.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940711 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 77155,80 [$EUR] vrátane DPH |
347/OMIS/2019 | xxx | 01.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940601 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 39677,45 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 255/2019 | 27.06.2019 | 19.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940577 | SATEL-SLOVAKIA s.r.o. Mnoheľova 825, 05801 Poprad |
31712797 | vzdelávanie | 4498,50 [$EUR] vrátane DPH |
315/OVOSOD/2019 | 184/2019 | 17.06.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940715 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940768 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 507,77 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940730 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 09.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940666 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9296,64 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 12.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940690 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1241,06 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 265/2019 | 19.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940710 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 298,80 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 283/2019 | 01.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940692 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 1293,60 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 276/2019 | 23.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940667 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940643 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 2779,58 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 207/2019 | 09.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940755 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1256,02 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.08.2019 | 26.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940651 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1005,92 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940725 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 250,74 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940723 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 155,10 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 274/2019 | 07.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940722 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 119,99 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 285/2019 | 07.08.2019 | 19.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940677 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 19,50 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 271/2019 | 15.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940625 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 03.07.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940624 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 03.07.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940681 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 16.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940680 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 16.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940753 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940662 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 2268,22 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 113/2019, 116/2019 | 11.07.2019 | 26.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940559 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1844,01 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 115/2019, 118/2019 | 13.06.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940712 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných zariadení | 197760,00 [$EUR] vrátane DPH |
181/OI/2019 | xxx | 01.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940609 | NADOSAH spol. s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov |
45329753 | spiatočné letenky Viedeň-Amsterdam | 460,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 217/2019 | 01.07.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940608 | NADOSAH spol. s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov |
45329753 | spiatočné letenky Viedeň-Bukurešť | 766,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 200/2019 | 01.07.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940742 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 668,36 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 12.08.2019 | 20.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940642 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 09.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
1901940764 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940763 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940756 | ALTERIA MOTOR s.r.o. Predmestská 90, 01001 Žilina |
36805394 | poistná udalosť | 66,39 [$EUR] bez DPH |
115/OISM/2011 | xxx | 19.08.2019 | 21.08.2019 | 4.9.2019 |
1901940745 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 365,90 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 13.08.2019 | 20.08.2019 | 4.9.2019 |