Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940860 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940851 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 210,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 309/2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940850 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 35,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 302/2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940849 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 418,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 300/2019 | 16.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940765 | Ing.ĽUBOSLAV PAVLA - AREA DESIGN ul.Pod Donátom 5, 96501 Žiar nad Hronom |
35299932 | autorský dozor | 446,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 226/2019 | 21.08.2019 | 11.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940818 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2018 | xxx | 10.09.2019 | 19.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940859 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1248,02 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 16.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940776 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1500,25 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 303/2019 | 23.08.2019 | 11.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940855 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 594660,45 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 268/2019 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940705 | flex-it, s.r.o. Tomášikova 26, 82101 Bratislava |
50603698 | dodávka výpočtovej techniky | 12480,00 [$EUR] vrátane DPH |
185/OI/2019 | xxx | 29.07.2019 | 04.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940809 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 329,16 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 311/2019 | 09.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940802 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940801 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940799 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 250,74 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 05.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940785 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 198,22 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 304/2019 | 28.08.2019 | 11.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940738 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 43,45 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 291/2019 | 12.08.2019 | 02.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940844 | ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov |
36468002 | vypracovanie energetického auditu | 5820,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 241/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940843 | ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov |
36468002 | vypracovanie energetického auditu | 6600,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 242/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940842 | ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov |
36468002 | vypracovanie energetického auditu | 5880,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 240/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940840 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 2684,11 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 266/2019, 296/2019 | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940839 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940834 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 241,26 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940833 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1753,13 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940832 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1781,72 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940854 | ALEXANDRA HOTEL s.r.o. Dvory 581, 02001 Púchov |
36845981 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 1752,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 317/2019 | 17.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |