Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940831 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 12.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940832 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1781,72 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940833 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1753,13 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940834 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 241,26 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940836 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 634,10 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940837 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940838 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. Mýtna 546, 91601 Stará Turá |
31443443 | stavebné práce | 14508,22 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 257/2019 | 13.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940839 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940840 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 2684,11 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 266/2019, 296/2019 | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940842 | ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov |
36468002 | vypracovanie energetického auditu | 5880,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 240/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940843 | ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov |
36468002 | vypracovanie energetického auditu | 6600,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 242/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940844 | ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov |
36468002 | vypracovanie energetického auditu | 5820,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 241/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940849 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 418,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 300/2019 | 16.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940850 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 35,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 302/2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940851 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 210,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 309/2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940854 | ALEXANDRA HOTEL s.r.o. Dvory 581, 02001 Púchov |
36845981 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 1752,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 317/2019 | 17.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940855 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 594660,45 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 268/2019 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940856 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné | 3,93 [$EUR] vrátane DPH |
260/OVS/2015 | xxx | 18.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940859 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1248,02 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 16.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940860 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940861 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940862 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 886,75 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940864 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 507,70 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940865 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2192,43 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 |
1901940866 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 28659,74 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 326/2019 | 23.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |