Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431940237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2019 | -53,30 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 13.06.2019 | 25.06.2019 | 12.7.2019 | |
1431940238 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš. 5/2019 | 346,15 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 17.06.2019 | 20.06.2019 | 12.7.2019 | |
1431940226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 5/2019 | 9,75 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.06.2019 | 17.06.2019 | 12.7.2019 | |
1431940247 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie | 492,07 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | 12.7.2019 | |
1431940221 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2019 - II. | 1253,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 12.7.2019 | |
1431940236 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 5/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 12.7.2019 | |
1431940232 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 5/2019 | 103,70 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2019 | 20.06.2019 | 12.7.2019 | |
1431940227 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
07.06.2019 | 26.06.2019 | 12.7.2019 | ||
1431907072 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.7.2019-1.10.2019 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
1431940243 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 223,04 vrátane DPH |
20.06.2019 | 26.06.2019 | 12.7.2019 | ||
1431940206 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
27.05.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | ||
1431940231 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 5/2019 | 230,90 vrátane DPH |
Zmluva č.DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 10.06.2019 | 20.06.2019 | 12.7.2019 | |
1431907052 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 6/2019 | 194,17 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 |