![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431940286 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš. 6/2019 | 336,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431909407 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | -6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940293 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 7/2019 - I. | 68,82 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 23.07.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940274 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2019 - II. | 958,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940280 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 6/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940270 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | preprogramovanie komunikatoraPleš | 156,00 vrátane DPH |
45/2019 zo dňa 19.6.2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940269 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | oprava EZS výmena AKU E49 | 22,20 vrátane DPH |
46/2019 zo dňa 19.6.2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940283 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 6/2019 | 80,71 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940272 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | výmena displaya na notebooku | 266,40 vrátane DPH |
47/2019 zo dňa 26.6.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940284 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14., Bratislava 4 841 04 |
31320414 | portrét prezidenta SR | 36,00 vrátane DPH |
48/2019 zo dňa 1.7.2019 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940273 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 6/2019 | 78,83 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431908871 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 7/2019 | 194,17 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940266 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 22.3.-19.6.2019Š,E49 | 910,60 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 |