Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171940304 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 6-7/2019 | 131,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 8.7.2019 | 12.07.2019 | 9.8.2019 | |
1171940293 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 7/2019 | 2752,26 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 9.8.2019 | |
1171940338 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 22.7.2019 | 06.08.2019 | 13.8.2019 | |
1171940292 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.7.2019 | 06.08.2019 | 9.8.2019 | |
1171940344 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26, 94061 Nové Zámky |
33659681 | nákup vešiakový panel 20ks | 500 vrátane DPH |
33/2019 | 31.7.2019 | 02.08.2019 | 13.8.2019 | |
1171940340 | STYLE-MONT spol. s r.o. Mojmírová 25, 95501 Topoľčany |
31429424 | rekonštrukcia sociálnych zariadení pracovisko Šaľa | 61760,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 579/117/2018 | 23.7.2019 | 16.08.2019 | 5.9.2019 | |
1171940303 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla 6/2019 pracovisko Šaľa | 914,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 4.7.2019 | 12.07.2019 | 9.8.2019 | |
1171940332 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 7/2019 | 181,57 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.7.2019 | 29.07.2019 | 15.8.2019 | |
1171940301 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 6/2019 | 786,86 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 3.7.2019 | 12.07.2019 | 9.8.2019 | |
1171940331 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | poplatok za ochranu objektov 6/2019 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 17.7.2019 | 19.07.2019 | 13.8.2019 |