Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940907 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1489,15 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940906 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3983,54 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940905 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 626282,75 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 295/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940904 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 220,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 334/2019 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940903 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 40,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 334/2019 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940902 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940901 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | xxx | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940890 | TUCAN s.r.o. Za Kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočné letenky Budapešť-Cagliari | 986,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 356/2019 | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940887 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 240,40 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940886 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 648572,45 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 319/2019 | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940900 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13263,26 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 336/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940899 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 24526,10 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 340/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940898 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13837,88 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 337/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940897 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15130,64 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 335/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940896 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 19032,52 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 324/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940895 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 22988,22 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 325/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940894 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1155,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940893 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1487,81 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940892 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2040,19 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940891 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1382,98 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940884 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 663,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 345/2019, 346/2019 | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940882 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 91706,40 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940881 | TERAVA SECURITY s.r.o. Na letisko 2121/44, 05801 Poprad |
51030691 | strážna služba | 5279,04 [$EUR] vrátane DPH |
320/OVS/2019 | xxx | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940910 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 362,20 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940879 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 658,18 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 348/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940878 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 368,95 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 320/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940877 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1045,68 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 349/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940909 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940876 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940875 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 77155,80 [$EUR] vrátane DPH |
347/OMIS/2019 | xxx | 01.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940874 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 6324,48 [$EUR] vrátane DPH |
319/OVS/2019 | xxx | 01.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940873 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 325,56 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 292/2019 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940872 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48, 04001 Košice |
36590487 | dodávka interiérového vybavenia | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 333/2019 | 25.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940871 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | oprava výpočtovej techniky | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 354/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940870 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | oprava frankovacieho stroja | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 350/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940869 | LUX-BS s.r.o. Jókaiho 32, 94501 Komárno |
36282901 | školenie | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 308/2019 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940857 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
350/OI/2019 | xxx | 18.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940853 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1255,61 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 316/2019 | 17.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940848 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 6936,46 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 312/2019 | 16.09.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940847 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava |
31349854 | oprava elektrickej požiarnej signalizácie | 15780,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 278/2019 | 16.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |