Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940944 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 612,85 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940948 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1040,98 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940947 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1234,56 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940946 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 247,48 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940872 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48, 04001 Košice |
36590487 | dodávka interiérového vybavenia | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 333/2019 | 25.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940937 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 14.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940873 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 325,56 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 292/2019 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940828 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940869 | LUX-BS s.r.o. Jókaiho 32, 94501 Komárno |
36282901 | školenie | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 308/2019 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940787 | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 82106 Bratislav |
35972297 | stavebné práce | 48285,70 [$EUR] vrátane DPH |
345/OVS/2017 | xxx | 28.08.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940870 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | oprava frankovacieho stroja | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 350/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940956 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 17.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940955 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 17.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940846 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940845 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940934 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940925 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 6217,75 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 296/2019, 313/2019, 329/2019, 353/2019 | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940924 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940916 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 937,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940962 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3110827,51 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 305/2019 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940876 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940950 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940949 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940901 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | xxx | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940915 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
350/OI/2019 | xxx | 09.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940857 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
350/OI/2019 | xxx | 18.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940890 | TUCAN s.r.o. Za Kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočné letenky Budapešť-Cagliari | 986,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 356/2019 | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940848 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 6936,46 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 312/2019 | 16.09.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940817 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33618,32 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 09.09.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940822 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7279,52 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940821 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,78 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940740 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1658,46 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.08.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940748 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33497,71 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.08.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940882 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 91706,40 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940940 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1218,44 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940975 | Alena Kasáková-GASTROALKA Slovakia Turie 373, 01312 Žilina |
34221824 | dodávka stojanov | 135,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 404/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940968 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 44,55 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.413 | xxx | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940902 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940830 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 12.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940945 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 16272,71 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 338/2019 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 |