Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171940434 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1.10.2019-14.10.2019 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika | 8,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 3.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940450 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 9/2019 pracovisko Šaľa | 86,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940457 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 9/2019 | 3945,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940470 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 18.10.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940436 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.10.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940482 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 20,05 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | |
1171940478 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 10,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 18.11.2019 | |
1171940477 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940476 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 3,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 1 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940475 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/306183 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií od 10.9.2019 do 30.9.2019 | 3648 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017 | 19/17/54O/338 | 4.10.2019 | 26.11.2019 | 4.12.2019 |
1171940445 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefóny a internet 9-10/2019 | 131,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940431 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 10/2019 | 2752,26 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940346 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35611333 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940343 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 97,58 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1171940472 | STYLE-MONT spol. s r.o. Mojmírová 25, 95501 Topoľčany |
31429424 | rekonštrukcia sociálnych zariadení pracovisko Šaľa - kapitálové výdavky | 10695,62 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 579/117/2018, dodatok č. 1 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940448 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 9/2019 pracovisko Šaľa | 914,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940471 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2019 | 398,72 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 18.11.2019 | |
1171940437 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2019 | 780,43 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | |
1171940446 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 9/2019 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940443 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | oprava vysielača bezpečnostného systému | 115,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 59/2019 | 7.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 |