Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431940417 | NÁRUČ Senior and Junior Fedákova 5., Bratislava 841 02 |
30856515 | predplatné-Šanca na r.2019 | 15,00 vrátane DPH |
68/2019 zo dňa 26.9.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940389 | NEZOL-MEDIC s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
27.09.2019 | 02.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940392 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 9/2019 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940400 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | popl.za kom.odpad III-IV./2019 | 73,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 164/2019 podľa §81 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z.., zákona č. 563/2009 Z.z. Všeobecne záväzného nariadenia obce Plešivec č.6/2016 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940414 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
10.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940391 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
02.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940387 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kanvice Sencor | 77,50 vrátane DPH |
67/2019 zo dňa 23.9.2019 | 26.09.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940425 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
16.10.2019 | 21.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940411 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2019 | 105,00 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940410 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940418 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2019 | -82,50 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431913798 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.10.2019 | 17.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940420 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 9/2019 | 390,65 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940403 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 9/2019 | 10,88 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940432 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2019 - I. | 417,34 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940402 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2019 - II. | 1136,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940390 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2019 - I. | 624,76 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940419 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 9/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940412 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 9/2019 | 82,46 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940388 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 320,62 vrátane DPH |
27.09.2019 | 02.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431914398 | Úsmev ako dar Ševčenková č.21., Bratislava 851 01 |
17316537 | konferencia (Madáčová) | 45,00 vrátane DPH |
29.10.2019 | 30.10.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940413 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2019 | 104,84 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431913033 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2019 | 349,01 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | |
1431940386 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 20.6.-18.9.2019Š,E49 | 1603,73 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 24.09.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 |