november2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940519   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplex.starost. o autá  83,58 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  12.11.2019  19.11.2019  9.12.2019 
1011940521   Lindström, s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, Trnava
30853788  pranie a prenájom rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  13.11.2019  19.11.2019  9.12.2019 
1011940518   Securition Servis s.r.o.
Mlynské nivy 73/73, BA
35693835  mesačný výpis  33,26 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  12.11.2019  19.11.2019  9.12.2019 
1011940490   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie zim.pneumatik  31,01 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  163/2019  30.10.2019  07.11.2019  9.12.2019 
1011940501   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie zim.pneumatik  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  167/2019  05.11.2019  11.11.2019  9.12.2019 
1011940500   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie zim.pneumatik  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  166/2019  31.10.2019  11.11.2019  9.12.2019 
1011940489   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie zim.pneumatik  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  162/2019  25.10.2019  07.11.2019  9.12.2019 
1011940512   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.pop.  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  08.11.2019  14.11.2019  9.12.2019 
1011940517   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, BA
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  11,36 [$EUR] 
vrátane DPH
21/2016  xxx  13.11.2019  13.11.2019  9.12.2019 
1011940514   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  poštovné peňažné poukazy  7,04 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  11.11.2019  19.11.2019  9.12.2019 
1011940523   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia bezp.nádob  2,40 [$EUR] 
vrátane DPH
19/2011  xxx  13.11.2019  19.11.2019  9.12.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť