Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352050047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 01.12.2020  09.12.2020  16.12.2020 
1352050044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 12.11.2020  24.11.2020  27.11.2020 
1352050039   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 13.10.2020  23.10.2020  30.10.2020 
1352050037   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5752,94 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 22.09.2020  02.10.2020  1.10.2020 
1352050031   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5526,35 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 11.08.2020  24.08.2020  24.8.2020 
1352050029   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 22.07.2020  03.08.2020  24.8.2020 
1352050023   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6044,56 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 17.06.2020  02.07.2020  30.6.2020 
1352050019   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovnie prevádzkových nákladov za r. 2019 - nedoplatok  1667,28 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5615,88 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5536,08 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 07.04.2020  27.04.2020  29.4.2020 
1352050006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5661,22 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 21.02.2020  11.03.2020  30.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť