![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902040013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,54 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.01.2020 | 22.01.2020 | 3.2.2020 |
1901941251 | RECIFIER JTL s.r.o. Stachanovská 43, 82105 Bratislava |
35751819 | dodávka výpočtovej techniky | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 494/2019 | 17.12.2019 | 16.01.2020 | 3.2.2020 |
1902040001 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.01.2020 | 09.01.2020 | 3.2.2020 |
1901941189 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 56,69 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 14.01.2020 | 16.01.2020 | 3.2.2020 |
1901941188 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 14.01.2020 | 16.01.2020 | 3.2.2020 |
1902040015 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | 497/2019 | 09.01.2020 | 22.01.2020 | 3.2.2020 |
1902040012 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 91706,40 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.01.2020 | 22.01.2020 | 3.2.2020 |
1902040059 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1036,12 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 17.01.2020 | 30.01.2020 | 3.2.2020 |
1901941249 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1246,78 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 09.12.2019 | 22.01.2020 | 3.2.2020 |
1902040058 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 432,44 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 14.01.2020 | 30.01.2020 | 3.2.2020 |
1901941250 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 258,72 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 13.12.2019 | 22.01.2020 | 3.2.2020 |
1901941254 | Ing.arch.Roderik Baltazár Jesenského 31, 93401 Levice |
35045809 | autorský dozor | 1100,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 161/2019 | 18.12.2019 | 16.01.2020 | 3.2.2020 |
1901941263 | DAVID interier design spol. s r.o. Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Bratislava |
34113061 | dodávka interiérového vybavenia | 16787,50 [$EUR] vrátane DPH |
409/OVS/2019 | xxx | 20.12.2019 | 09.01.2020 | 3.2.2020 |
1902040057 | SATEL-SLOVAKIA s.r.o. Mnoheľova 825, 05801 Poprad |
31712797 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 262,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 6/2020 | 16.01.2020 | 23.01.2020 | 3.2.2020 |
1901941228 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 47193,37 [$EUR] vrátane DPH |
386/OI/2019 | xxx | 16.12.2019 | 09.01.2020 | 3.2.2020 |
1902040066 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2058,44 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.01.2020 | 27.01.2020 | 3.2.2020 |
1902040011 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2055,48 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 3.2.2020 |