Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432040005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2019 - II. | 446,14 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 07.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040034 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2019 E49 | 84,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 16.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040033 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2019 Pleš. | 87,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 16.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040032 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2019 Š112 | 978,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 16.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 | |
1431940532 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2019 E49 | 85,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 17.12.2019 | 07.01.2020 | 6.2.2020 | |
1431940531 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2019 Pleš. | 91,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 17.12.2019 | 07.01.2020 | 6.2.2020 | |
1431940530 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2019 Š112 | 1020,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 17.12.2019 | 07.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040028 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 12/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040010 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 12/2019 | 64,66 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040004 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1431940536 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 1.11.-10.12.2019 Š112 | 277,58 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 19.12.2019 | 07.01.2020 | 6.2.2020 |