Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040007 | MUDr. Vojcek Ján, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.1.2020 | 20.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040004 | MUDr. Garban Marian, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.1.2020 | 20.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 21.6.-21.12.2019 pracovisko Nové Zámky | 1816,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky č. 7/1000046080, 232/117/2017 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.7.2019-11.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 116,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - M.R.Štefánika 25, Nové Zámky č. 7/1000046097, 234/117/2017 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 12/2019 | 10,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 10.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040019 | Moja doktorka s.r.o., Všeobecný lekár pre deti a dorast Andovská 9/D, 94053 Nové Zámky |
50643517 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040011 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040010 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040026 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 12/2019 pracovisko Šaľa | 2738,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 13.1.2020 | 14.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2019 | 401,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefóny a internet 12/2019-1/2020 | 131,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040013 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 85110 Bratislava |
44399707 | nájomné a náklady za 1.Q.2020 prenosovej kapacity technických prostriedkov SRP (pripojenie k PCO) | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu Šaľa č.911028 z 2.2.2004 | 7.1.2020 | 13.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040001 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 1/2020 | 2752,26 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.1.2020 | 13.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040021 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 12/2019 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 77539 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 17.1.2020 | 09.01.2020 | 8.3.2020 |
1172040043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053 | 2000 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 17.1.2020 | 09.01.2020 | 8.3.2020 |
1172040018 | Moja doktorka s.r.o., Všeobecný lekár pre deti a dorast Andovská 9/D, 94053 Nové Zámky |
50643517 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040016 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 8.3.2020 |