Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053 | 2000 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 17.1.2020 | 09.01.2020 | 8.3.2020 |
1172040038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok poštové služby 12/2019 | 620,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 15.1.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040037 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok poštové služby 12/2019 | 5,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 15.1.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 12/2019 | 10,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 10.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2020 | 376,22 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.1.2020 | 27.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2019 | 401,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040033 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2019 | 3945,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 14.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040058 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 15.10.2019-31.12.2019 pracovisko Štúrovo | 16,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 24.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 15.10.-31.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 22,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 24.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Šaľa | 513,43 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040031 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Šurany | 284,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040030 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Nové Zámky | 318,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040029 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Nové Zámky | 1570,10 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040027 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 12/2019 | 480,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040040 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040036 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 12/2019 pracovisko Šaľa | 78,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 15.1.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 21.6.-21.12.2019 pracovisko Nové Zámky | 1816,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky č. 7/1000046080, 232/117/2017 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.7.2019-11.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 116,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - M.R.Štefánika 25, Nové Zámky č. 7/1000046097, 234/117/2017 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 |