Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040073 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2020 | 13.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 1/2020 | 11,04 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 1-2/2020 | 131,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040072 | MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o. Cyrilometódska 30, 64001 Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2020 | 924,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku plynu 2/22020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 3.2.2020 | 11.02.2020 | 13.4.2020 | |
1172040070 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 1/2020 | 2520,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 8.3.2020 | |
11720400084 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 21,62 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 7.2.2020 | 10.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 5 | 7.2.2020 | 10.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 19.2.2020 | 07.02.2020 | 8.3.2020 |
1172040107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit DEKVS Nové Zámky č. 77539 | 7000 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 19.2.2020 | 07.02.2020 | 8.3.2020 |