Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11720400084 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 21,62 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 7.2.2020 | 10.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 5 | 7.2.2020 | 10.02.2020 | 8.3.2020 | |
2020/45005 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 27.1-31.1. | 1550,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017 | 20/17/54O/5 | 7.2.2020 | 11.03.2020 | 14.4.2020 |
1172040080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 1-2/2020 | 131,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku plynu 2/22020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 3.2.2020 | 11.02.2020 | 13.4.2020 | |
1172040017 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 21.2.2020 | 24.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040003 | MUDr. Agáta Volfová NZZ Kolta, 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 146,37 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 20.2.2020 | 24.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040070 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 1/2020 | 2520,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2020 | 315,51 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.2.2020 | 27.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2020 | 924,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040094 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 1/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 8.3.2020 |