apríl 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352040133   DUMIRO, s.r.o.
26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné
36499544  nákup dezinfekčných prostriedkov  279,66 
vrátane DPH
  18/2020  01.04.2020  03.04.2020  2.4.2020 
1352040138   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  nákup dezinfekcie  393,12 
vrátane DPH
  12/2020  02.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040191   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - WC súprava  54,00 
vrátane DPH
  27/2020  29.04.2020  07.05.2020  7.5.2020 
1352040136   Krošlák, s. r. o.
Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Nitrianska Blatnica
31435939  nákup - ochranné rúško  940,80 
vrátane DPH
  17/2020  01.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040144   Tibor Koťo - Univerzál
Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné
47795034  nákup - ochranné okuliare  275,69 
vrátane DPH
  23/2020  06.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040140   PharmDr. Ondrej Sukeľ
Námestie slobody 52, 066 01 Humenné
41707516  nákup - antibakteriálny gel na ruky  112,50 
vrátane DPH
  19/2020  03.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040143   DUMIRO, s.r.o.
26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné
36499544  nákup - antibakteriálny gel  498,96 
vrátane DPH
  22/2020  06.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040171   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné
00323021  nájomné za garáž  63,87 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040170   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  118,20 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    09.04.2020  24.04.2020  20.4.2020 
1352040137   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomná za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    02.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040172   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  16,72 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    15.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040155   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  83,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    07.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  4073,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov    15.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040154   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia  1805,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019    07.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040153   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia  524,30 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019    07.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040177   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  11560,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    16.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040145   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1786,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    06.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť