![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352040158 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml.č. 1149721403, 9910001245 | 08.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
1352040157 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 233,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
1352040132 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 01.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
1352040145 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1786,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 14.4.2020 | |
1352040137 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomná za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 02.04.2020 | 09.04.2020 | 14.4.2020 | |
1352040134 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 14.4.2020 | |
1352040138 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup dezinfekcie | 393,12 vrátane DPH |
12/2020 | 02.04.2020 | 23.04.2020 | 24.4.2020 | |
1352040136 | Krošlák, s. r. o. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Nitrianska Blatnica |
31435939 | nákup - ochranné rúško | 940,80 vrátane DPH |
17/2020 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 14.4.2020 | |
1352040133 | DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné |
36499544 | nákup dezinfekčných prostriedkov | 279,66 vrátane DPH |
18/2020 | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
1352040140 | PharmDr. Ondrej Sukeľ Námestie slobody 52, 066 01 Humenné |
41707516 | nákup - antibakteriálny gel na ruky | 112,50 vrátane DPH |
19/2020 | 03.04.2020 | 09.04.2020 | 14.4.2020 | |
1352040169 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | posúdenie stavu majetku | 92,40 vrátane DPH |
21/2020 | 09.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
1352040143 | DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné |
36499544 | nákup - antibakteriálny gel | 498,96 vrátane DPH |
22/2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 14.4.2020 | |
1352040144 | Tibor Koťo - Univerzál Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné |
47795034 | nákup - ochranné okuliare | 275,69 vrátane DPH |
23/2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 14.4.2020 | |
1352040183 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 354,60 vrátane DPH |
24/2020 | 23.04.2020 | 30.04.2020 | 30.4.2020 | |
1352040187 | Ing. Dana BETÁKOVÁ SNP 2507/6, 066 01 Humenné |
35459069 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 270,00 bez DPH |
25/2020 | 27.04.2020 | 07.05.2020 | 7.5.2020 | |
1352040191 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - WC súprava | 54,00 vrátane DPH |
27/2020 | 29.04.2020 | 07.05.2020 | 7.5.2020 | |
1352040175 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu - oprava kopírovacieho stroja | 385,88 vrátane DPH |
3/2020 | 16.04.2020 | 23.04.2020 | 24.4.2020 |