![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040171 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 3/2020 pracovisko Nové Zámky | 268,16 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 05.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040170 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 3/2020 pracovisko Nové Zámky | 1444,82 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 05.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 3-4/2020 | 132,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040168 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | poplatok ochrana objektov 3/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040167 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla 3/2020 pracovisko Šaľa | 2169,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040166 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2020 | 247,32 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040165 | IBAmed, s.r.o. Bezručova 6/1468, 94066 Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.4.2020 | 21.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040164 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 4/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040160 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | dezinfekcia priestorov pracoviská Nové Zámky, Šurany, Šaľa 11.3.-31.3.2020 | 1146,60 vrátane DPH |
3/2020 | 2.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040159 | Petronela Hubináková - VLA-STA Severná 800/29,92553 Pata |
48124303 | nákup ochranné rúška 300ks | 756 vrátane DPH |
11/2020 | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040158 | Petronela Hubináková - VLA-STA Severná 800/29,92553 Pata |
48124303 | nákup ochranné rúška 500 ks | 1116 vrátane DPH |
6/2020,9/2020 | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040157 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | upratovanie 3/2020 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 1.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040156 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 1.4.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 |