Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432040239 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 5/2020 | 423,47 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 04.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040239 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 5/2020 | 423,47 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 04.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040246 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2020 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 5/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040246 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2020 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 5/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040256 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 5/2020 | 505,61 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040256 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 5/2020 | 505,61 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040254 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 5/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040254 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 5/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040260 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | PIPprevádzkovénákl.II/2020 | 586,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 12.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040260 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | PIPprevádzkovénákl.II/2020 | 586,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 12.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040226 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | PIP vyúčt.FA za elektrinu 2019 | 606,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 29.05.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040226 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | PIP vyúčt.FA za elektrinu 2019 | 606,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 29.05.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040252 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 5/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040252 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 5/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040271 | Haliena Ján-LIGHTS Jilemnického 4009/49., Martin 036 01 |
10962379 | dezinfekčný prístroj na ruky | 817,50 vrátane DPH |
50/2020 zo dňa 26.5.2020 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040271 | Haliena Ján-LIGHTS Jilemnického 4009/49., Martin 036 01 |
10962379 | dezinfekčný prístroj na ruky | 817,50 vrátane DPH |
50/2020 zo dňa 26.5.2020 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040253 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 5/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040253 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 5/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040236 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 6/2020 | 989,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040236 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 6/2020 | 989,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432009236 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.7.2020-1.10.2020 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432009236 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.7.2020-1.10.2020 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040273 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | popl.za drobné stavebné odpady2020II | 1162,97 vrátane DPH |
v zmysle Rozhodnutia č. 1620022912/2020 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040273 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | popl.za drobné stavebné odpady2020II | 1162,97 vrátane DPH |
v zmysle Rozhodnutia č. 1620022912/2020 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040259 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklad.II/2020 | 1422,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 12.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040259 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklad.II/2020 | 1422,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 12.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040225 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | vyúčt.FA za elektrinu 2019 | 1470,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 29.05.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040225 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | vyúčt.FA za elektrinu 2019 | 1470,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 29.05.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040249 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Š112 | 1484,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040249 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Š112 | 1484,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040257 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 5/2020 | 2104,92 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040257 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 5/2020 | 2104,92 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040228 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 5/2020,dezinf. | 2211,71 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 45/2020 zo dňa 24.4.2020 | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 |
1432040228 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 5/2020,dezinf. | 2211,71 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 45/2020 zo dňa 24.4.2020 | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 |
1432040255 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44 5/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040255 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44 5/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432008536 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 11.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432008536 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 11.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040224 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | dobropis, nespotrebovaný zostatok | -8046,15 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040224 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | dobropis, nespotrebovaný zostatok | -8046,15 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 |