Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440878 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 9984,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OIPSS/2013 | 152/2014 | 03.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440877 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 4896,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OIPSS/2013 | 153/2014 | 03.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440876 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 7020,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OIPSS/2013 | 158/2014 | 03.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440875 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 1080,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OIPSS/2013 | 159/2014 | 03.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11441051 | KYBEROS Group s.r.o. Agátová 688/7, 97101 Prievidza |
44792042 | dodávka odbornej literatúry | 25,18 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 263/2014 | 15.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11440988 | Nakladatelství C.H.Beck s.r.o. Tolstého 7, 81106 Bratislava |
46380434 | dodávka odbornej literatúry | 160,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 238/2014 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11440980 | Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné námestie 13, 81490 Bratislava |
00165581 | dodávka odbornej literatúry | 60,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 237/2014 | 31.07.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11440844 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 18768,00 [$EUR] vrátane DPH |
113/OIaŠ/2011 | 208/2014 | 26.06.2014 | 18.08.2014 | 21.8.2014 |
11440946 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných zariadení | 690,20 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 230/2014 | 21.07.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11441077 | GEMMA a.s. Krajná 49/B, 82104 Bratislava |
31326528 | dodávka laserových tlačiarní | 23754,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 253/2014 | 21.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 |
11441000 | František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka kávovaru | 263,76 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 252/2014 | 05.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11441001 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
36192384 | dodávka kancelárskych stoličiek | 234,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 254/2014 | 06.08.2014 | 15.08.2014 | 21.8.2014 |
11440999 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
36192384 | dodávka kancelárskych stoličiek | 1323,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 254/2014 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11440926 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. Bottova 7, 81109 Bratislava |
31396488 | dodávka kancelárskych stoličiek | 1010,88 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 204/2014 | 15.07.2014 | 06.08.2014 | 21.8.2014 |
11440811 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1819,94 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 185/2014 | 18.06.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11440810 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1299,26 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 199/2014 | 18.06.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11441018 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 602,28 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 259/2014 | 07.08.2014 | 15.08.2014 | 21.8.2014 |
11440956 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 64,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 242/2014 | 24.07.2014 | 06.08.2014 | 21.8.2014 |
11440974 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 211,50 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 29.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440973 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1775,19 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 29.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11441074 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | dodávka bezpečnostných nádob | 765,00 [$EUR] vrátane DPH |
192/OVS/2014 | xxx | 21.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |