Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14100591 | Kálman Ladislav Sokolská 13, 903 01 Senec |
17603374 | kontrola a preskúšanie komínov 2 ks | 50,00€ vrátane DPH |
80/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100598 | Jaroslav Halaš Pyrohal L.Novomeského 1214/72, 90501 Senica |
37173952 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 210,48€ vrátane DPH |
78/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100653 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 9221,99€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rám.dohode č.9 zo dňa 10.9.2012 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100638 | Office Depot s.r.o Prievozská 4/B,821 09 Bratislava |
36192384 | kancelárska stolička RS Soho 20 ks | 1036,80€ vrátane DPH |
90/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100661 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. papier | 3808,50€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rám.dohode č.9 zo dňa 10.9.2012 | 107/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 2.2.2015 |
14100662 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 485,10€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rám.dohode č.9 zo dňa 10.9.2012 | 106/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 2.2.2015 |
14100639 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | internet 11/2014 | 13,70€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100616 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | interner 12/2014 | 16,49€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100580 | Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám Zátišie 1836/14, 925 21 Sládkovičovo |
36922161 | hygienický materiál | 397,97€ vrátane DPH |
74/2014 | 02.12.2014 | 04.12.2014 | 30.1.2015 | |
141000579 | Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám Zátišie 1836/14, 925 21 Sládkovičovo |
36922161 | Hygienický materiál | 321,90€ vrátane DPH |
74/2014 | 02.12.2014 | 04.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100610 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovorné 11/2014 | 456,77€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100635 | Ecopress a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
31333524 | hospodárske noviny na rok 2015 | 197,50€ vrátane DPH |
84/2014 | 12.12.2014 | 04.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100582 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | energie za 12/2014 - plyn, elekt. energia, vodné,stočné a zrážkové vody | 1336,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100585 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | energie 12/2014 plyn, elekt.energie,vodné, stočné a zrážkové vody | 651,80 € vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100587 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | elektrina za 12/2014 | 37,30€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100615 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL PK 12/2014 | 132,82€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100606 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back PK | 132,82€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100665 | Vaša Slovensko , s.r.o Račianske mýta 1/B, 831 02 Bratislava |
35683813 | dobropis za strav. lístky | -770,40€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení poskytovania strav. zamestnancov zo dňa 24.10.2014 | 31.12.2014 | 06.01.2015 | 2.2.2015 | |
14100678 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -32,44€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 | 09.01.2015 | 09.01.2015 | 2.2.2015 | |
14100654 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -34,32€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 | 23.12.2014 | 18.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100601 | Diners Club Slovakia s.r.o námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | benzín a nafta za mesiac11/2014 | 609,59€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100677 | Diners Club Slovakia s.r.o námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | benzín a nafta 12/2014 | 193,69€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006 | 08.01.2015 | 12.01.2015 | 2.2.2015 | |
14100650 | Ďuračka - Autocentrum Modranská,900 81 Šenkvice |
45627801 | Autožiarovky , nemrznúca zmes, rozmrazovač zámkov | 131,98€ vrátane DPH |
95/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100612 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | aparáty 12/2014 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 |