august 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901540630   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  2822,46 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  182/2015  25.06.2015  17.08.2015  26.8.2015 
1901540620   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  670,00 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  175/2015  22.06.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540680   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  723,68 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  192/2015  09.07.2015  24.08.2015  26.8.2015 
1901540631   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  1610,70 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  183/2015  25.06.2015  17.08.2015  26.8.2015 
1901540793   JUMICOL s.r.o.
Bytčická 89, 01009 Žilina
36783943  dodávka hygienického materiálu  1147,50 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  241/2015  13.08.2015  24.08.2015  26.8.2015 
1901540738   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2164,82 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  03.08.2015  24.08.2015  26.8.2015 
1901540736   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  217,45 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  03.08.2015  24.08.2015  26.8.2015 
1901540672   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  28,26 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  08.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540727   F.A.T. s.r.o.
ul.Mieru 2018/18, 97406 Banská Bystrica
44647654  dodávka digitálnych fotoaparátov  3515,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Z201514799_Z  xxx  28.07.2015  13.08.2015  26.8.2015 
1901540688   Softec spol. s r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
00683540  analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV  19155,60 [$EUR] 
vrátane DPH
99/OZ/2004  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť