Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901641219 | Slovenský Červený kríž Grösslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 84738,83 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.12.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641188 | Slovenský Červený kríž Grösslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia hygienických balíčkov | 7187,40 [$EUR] bez DPH |
374/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641187 | Slovenský Červený kríž Grösslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 84738,83 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641142 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia hygienických balíčkov | 70,20 [$EUR] bez DPH |
367/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641141 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2412,21 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641140 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia hygienických balíčkov | 198,90 [$EUR] bez DPH |
367/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641139 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2412,21 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641138 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 5920,50 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 28.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641137 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 70654,41 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 28.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641212 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka pracovného oblečenia | 7532,76 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 355/2016 | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641209 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | WIFI pripojenie | 108,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641208 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641207 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641206 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 2852,28 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641205 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641204 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641203 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1359,62 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641202 | Groupama poisťovňa a.s. Miletičova 21, 82108 Bratislava |
47236060 | povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel | 6,43 [$EUR] bez DPH |
484/OVS/2015 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641200 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | poistenie prevádzkových strojov | 1314,48 [$EUR] bez DPH |
93/OZ/2003 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641195 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 309,58 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641193 | Ing.Ladislav FERENCZ Česká 19, 94603 Kolárovo |
34368221 | vypracovanie úpravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | 27600,00 [$EUR] vrátane DPH |
416/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 09.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641185 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 254,16 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 345/2016 | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641184 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 254,16 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 345/2016 | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641183 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 415,20 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 322/2016 | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641159 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 94908,47 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 294/2016 | 30.11.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641231 | feeling spol. s r.o. Štúrova 6, 81102 Bratislava |
31626556 | kultúrny program počas zasadnutia Rady GR siete EÚ služieb | 3600,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 289/2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641221 | Eurovea a.s. Pribinova 10, 81109 Bratislava |
35825600 | zasadnutie Rady GR siete EÚ služieb | 49743,35 [$EUR] vrátane DPH |
481/KGR/2016 | xxx | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641258 | NOV s.r.o. Antolská 3721/4, 85107 Bratislava |
31338895 | profylaktika vyvolávacieho systému | 23198,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 378/2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641257 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov | 73279,29 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 273/2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641255 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 55,30 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641254 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3388,44 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641248 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | audit serverovne | 16704,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 352/2016 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641244 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 94,05 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 368/2016 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641243 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 7841,36 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641242 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 151,37 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641241 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 89,16 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641240 | REMPO UNIVERS EU s.r.o. Trieda SNP 90/341, 04011 Košice |
47619511 | dodávka pracovného oblečenia pre aktivačné centrá | 23592,24 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 363/2016 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641236 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | rekonfigurácia a upgrade siete SOCNET | 791280,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641234 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 331,67 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 339/2016 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641233 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | Národné stretnutie siete EURES Slovensko | 2761,73 [$EUR] vrátane DPH |
592/OSS/2016 | xxx | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |