apríl 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940297   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  259,33 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  119/2019  01.04.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940296   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  175,79 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  95/2019  01.04.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940290   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  300,72 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  108/2019  28.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940284   Protech spol. s r.o.
Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen
36057231  dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok  40588,86 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OSS/2017  70/2019  26.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940298   BE-SOFT a.s.
Krakovská 2398/23, 04011 Košice
36191337  vytvorenie a zriadenie prístupov do aplikácie E-learning  23256,00 [$EUR] 
vrátane DPH
207/SKVŠS/2019  xxx  01.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940237   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  567,79 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  13.03.2019  26.04.2019  3.5.2019 
1901940236   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  12207,53 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  13.03.2019  26.04.2019  3.5.2019 
1901940288   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  310,70 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  28.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940289   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  374,47 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  28.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940359   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  12.04.2019  17.04.2019  30.4.2019 
1901940323   Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  240,24 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  05.04.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940311   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  04.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940321   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  668,36 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  03.04.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940300   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1632,96 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  02.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940312   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  04.04.2019  29.04.2019  3.5.2019 
1901940227   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  12.03.2019  01.04.2019  30.4.2019 
1901940302   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  02.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940301   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  02.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940322   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  388,08 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  03.04.2019  15.04.2019  30.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť