marec2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/72599   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  pracovník automatizácie v strojárskej výrobe  10080,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/154  04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
2019/61990   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  14551,50 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/126  21.02.2019  11.03.2019  9.4.2019 
2019/21077   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  12535,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/89  18.01.2019    9.4.2019 
2018/375483   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  21091,50 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/52  07.12.2018    9.4.2019 
2018/333974   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  21800,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/1  31.10.2018    9.4.2019 
1011940124   Nemocnica svätého Michala, a.s.
Satinského I.7770/1, BA
44570783  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  12.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940124   Nemocnica svätého Michala, a.s.
Satinského I.7770/1, BA
44570783  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  12.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940073   MUDr.Weinczillerová
Gorkého 1,Bratislava
31756239  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  11.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940087   MUDr.Paliderová Daniela
Jégeho 19,Bratislava
46293612  zdravotné výkony  69,70 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  Z.Z.447/2008  12.02.2019  20.02.2019  9.4.2019 
1011940147   MUDr. Schmidtová Katarína
Záporožská 12, BA
45263230  zdravotné výkony  69,70 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  26.03.2019  05.04.2019  9.4.2019 
1011940147   MUDr. Schmidtová Katarína
Záporožská 12, BA
45263230  zdravotné výkony  69,70 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  26.03.2019  05.04.2019  9.4.2019 
1011940090   MOVEX services s.r.o
Dúbravy 146,Dúbravy
50216767  sťahovacie práce  439,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  22/2019  20.02.2019  27.02.2019  9.4.2019 
1011940104   MEDI IN s.r.o.
Brnianska 49, Bratislava
44768516  zdravotné výkony  97,58 [$EUR] 
bez DPH
xxx  xxx  05.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940104   MEDI IN s.r.o.
Brnianska 49, Bratislava
44768516  zdravotné výkony  97,58 [$EUR] 
bez DPH
xxx  xxx  05.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940080   Martišíková J.-MAJA PRAKT.
Ružinovská 10,BA
44718411  zdrav.výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  11.02.2019  18.02.2019  9.4.2019 
1011940079   Martišíková J.-MAJA PRAKT.
Ružinovská 10,BA
44718411  zdrav.výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  11.02.2019  18.02.2019  9.4.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940089   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2944,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  15.02.2019  21.02.2019  9.4.2019 
1011940071   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  08.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940099   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  05.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940099   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  05.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940067   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  05.02.2019  11.02.2019  9.4.2019 
1011940157   JOLLY JOKER, a.s.
Ďubierska 3, BA
00685810  2-kanál.vysielač  407,88 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  52/2019  27.03.2019  05.04.2019  9.4.2019 
1011940157   JOLLY JOKER, a.s.
Ďubierska 3, BA
00685810  2-kanál.vysielač  407,88 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  52/2019  27.03.2019  05.04.2019  9.4.2019 
1011940131   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  čistiace potreby  507,64 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  46/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940130   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  45/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940131   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  čistiace potreby  507,64 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  46/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940130   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  45/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940082   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  503,47 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  24/2019  11.02.2019  20.02.2019  9.4.2019 
1011940081   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  25/2019  11.02.2019  20.02.2019  9.4.2019 
1011940061   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  čistiace potreby  502,68 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  20/2019  01.02.2019  07.02.2019  9.4.2019 
1011940122   Green Wave Recycling .s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vypázdnenie a skart.bezp.nádoby  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
19/2011  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940122   Green Wave Recycling .s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vypázdnenie a skart.bezp.nádoby  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
19/2011  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940113   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  83,58 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  08.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940105   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  1646,77 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  06.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940113   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  83,58 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  08.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940097   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  123,00 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  13/2019  26.02.2019    9.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť