marec2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940065   Allianz-Slovenská pois.,a.s
Dostojevského rad 4,BA
00151700  nájom-Karloveská BA  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.02.2019  11.02.2019  9.4.2019 
1011940121   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  zľava-frankovanie  -130,62 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  15.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940117   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  sprac. PP-U  4,95 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  12.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940121   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  zľava-frankovanie  -130,62 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  15.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940117   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  sprac. PP-U  4,95 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  12.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  zľava-frankovanie  -158,06 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  20.02.2019  26.02.2019  9.4.2019 
1011940070   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  sprac. PP-U  5,10 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  08.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
2019/72599   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  pracovník automatizácie v strojárskej výrobe  10080,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/154  04.03.2019    9.4.2019 
2019/61990   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  14551,50 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/126  21.02.2019    9.4.2019 
2019/72599   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  pracovník automatizácie v strojárskej výrobe  10080,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/154  04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
2019/61990   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  14551,50 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/126  21.02.2019  11.03.2019  9.4.2019 
2019/21077   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  12535,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/89  18.01.2019    9.4.2019 
2018/375483   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  21091,50 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/52  07.12.2018    9.4.2019 
2018/333974   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  21800,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/1  31.10.2018    9.4.2019 
1011940110   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940110   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940072   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  08.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940129   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  925,36 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940128   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  630,27 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940129   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  925,36 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940128   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  630,27 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940107   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940106   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.poplatky  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940107   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940106   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.poplatky  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940069   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940068   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.popl.-reg.str.Horvatha  16,68 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940078   Detský domov Harmonia
Nová 9,Pezinok
00163261  služby-výpožička priestorov  597,55 [$EUR] 
bez DPH
2/2018  xxx  11.02.2019  27.12.2018  9.4.2019 
1011940122   Green Wave Recycling .s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vypázdnenie a skart.bezp.nádoby  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
19/2011  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940122   Green Wave Recycling .s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vypázdnenie a skart.bezp.nádoby  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
19/2011  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940089   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2944,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  15.02.2019  21.02.2019  9.4.2019 
1011940071   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  08.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940102   Terava Security,s.r.o.
Na letisko 2121/44,Poprad
51030691  strážna služba  2158,20 [$EUR] 
bez DPH
15/2018  xxx  01.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940102   Terava Security,s.r.o.
Na letisko 2121/44,Poprad
51030691  strážna služba  2158,20 [$EUR] 
bez DPH
15/2018  xxx  01.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť