Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011940101 | Scylla Security servis s.r.o. Rudlovská 53,Ban.Bystrica |
46798811 | bezpeč.služby-Vazovová | 332,40 [$EUR] vrátane DPH |
13/2018 | xxx | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940100 | Scylla Security servis s.r.o. Rudlovská 53,Ban.Bystrica |
46798811 | bezpeč.služby-Stavbárska | 332,40 [$EUR] vrátane DPH |
14/2018 | xxx | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940101 | Scylla Security servis s.r.o. Rudlovská 53,Ban.Bystrica |
46798811 | bezpeč.služby-Vazovová | 332,40 [$EUR] vrátane DPH |
13/2018 | xxx | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940100 | Scylla Security servis s.r.o. Rudlovská 53,Ban.Bystrica |
46798811 | bezpeč.služby-Stavbárska | 332,40 [$EUR] vrátane DPH |
14/2018 | xxx | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940063 | Scylla Security servis s.r.o. Rudlovská 53,Ban.Bystrica |
46798811 | bezpeč.služby-Vazovova | 332,40 [$EUR] vrátane DPH |
13/2018 | xxx | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940062 | Scylla Security servis s.r.o. Rudlovská 53,Ban.Bystrica |
46798811 | bezpeč.služby-Stavbárska | 332,40 [$EUR] vrátane DPH |
14/2018 | xxx | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940157 | JOLLY JOKER, a.s. Ďubierska 3, BA |
00685810 | 2-kanál.vysielač | 407,88 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 52/2019 | 27.03.2019 | 05.04.2019 | 9.4.2019 |
1011940157 | JOLLY JOKER, a.s. Ďubierska 3, BA |
00685810 | 2-kanál.vysielač | 407,88 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 52/2019 | 27.03.2019 | 05.04.2019 | 9.4.2019 |
1011940090 | MOVEX services s.r.o Dúbravy 146,Dúbravy |
50216767 | sťahovacie práce | 439,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 22/2019 | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940109 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | čerpanie PHM,údržba voz. | 464,14 [$EUR] vrátane DPH |
08/2005 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940109 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | čerpanie PHM,údržba voz. | 464,14 [$EUR] vrátane DPH |
08/2005 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940093 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2,BA |
44413467 | Konfer.stol.5 bal/20 ks | 474,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 33/2019 | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940133 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia | 498,48 [$EUR] vrátane DPH |
13/2016 | 38/2019 | 21.03.2019 | 28.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940133 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia | 498,48 [$EUR] vrátane DPH |
13/2016 | 38/2019 | 21.03.2019 | 28.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940081 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 25/2019 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940061 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | čistiace potreby | 502,68 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 20/2019 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940082 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 503,47 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 24/2019 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940131 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | čistiace potreby | 507,64 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 46/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940131 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | čistiace potreby | 507,64 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 46/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940078 | Detský domov Harmonia Nová 9,Pezinok |
00163261 | služby-výpožička priestorov | 597,55 [$EUR] bez DPH |
2/2018 | xxx | 11.02.2019 | 27.12.2018 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940074 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | čerpanie PHM,údržba voz. | 729,13 [$EUR] vrátane DPH |
08/2005 | xxx | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940114 | S & K Enterprising s.r.o. Račianska 87,BA |
45889236 | prepravné služby | 960,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 42/2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940114 | S & K Enterprising s.r.o. Račianska 87,BA |
45889236 | prepravné služby | 960,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 42/2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940127 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, BA |
35810734 | servisné služby | 1011,00 [$EUR] vrátane DPH |
15/2016 | 11/2019,14/2019,15/2019,16/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940127 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, BA |
35810734 | servisné služby | 1011,00 [$EUR] vrátane DPH |
15/2016 | 11/2019,14/2019,15/2019,16/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940111 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1377,97 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940111 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1377,97 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940112 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 | plyn-Vazovova | 1385,60 [$EUR] vrátane DPH |
18/2016 | xxx | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940112 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 | plyn-Vazovova | 1385,60 [$EUR] vrátane DPH |
18/2016 | xxx | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940077 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1515,42 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940105 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 1646,77 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940105 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 1646,77 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940102 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2158,20 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940102 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2158,20 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |