Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940685 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 17.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940691 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 23.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940700 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 389,65 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940678 | MARBU VO-poradenstvo s.r.o. Bratislavská 1617/27, 04001 Košice |
48259900 | školenie | 3500,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 67/2019 | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940693 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1549,81 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 23.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940694 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940630 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 233/2019 | 04.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940631 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 249/2019 | 04.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940652 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5537,42 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 179/2019, 203/2019, 214/2019, 231/2019 | 11.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940703 | Služby mesta Michalovce s.r.o. Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce |
44389442 | refundácia nákladov | 25,09 [$EUR] vrátane DPH |
338/OKNP-S/2019 | xxx | 29.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940704 | Služby mesta Michalovce s.r.o. Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce |
44389442 | refundácia nákladov | 47,06 [$EUR] vrátane DPH |
338/OKNP-S/2019 | xxx | 29.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940709 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 21,45 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.304 | xxx | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |