október 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940959   Nakladatelství C.H.Beck s.r.o.
Michalská 9, 81101 Bratislava
46380434  dodávka odbornej literatúry  72,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  384/2019  18.10.2019  29.10.2019  31.10.2019 
1901940808   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  333369,00 [$EUR] 
vrátane DPH
202/OI/2019  xxx  06.09.2019  14.10.2019  30.10.2019 
1901940806   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  86362,32 [$EUR] 
vrátane DPH
333/OI/2015  294/2019  06.09.2019  14.10.2019  30.10.2019 
1901940848   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  6936,46 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  312/2019  16.09.2019  29.10.2019  31.10.2019 
1901940945   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  16272,71 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  338/2019  15.10.2019  23.10.2019  30.10.2019 
1901940896   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  19032,52 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  324/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940895   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  22988,22 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  325/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940900   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  13263,26 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  336/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940899   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  24526,10 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  340/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940898   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  13837,88 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  337/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940897   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  15130,64 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  335/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940951   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  2163,84 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  16.10.2019  22.10.2019  30.10.2019 
1901940908   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  1024,13 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  08.10.2019  14.10.2019  30.10.2019 
1901940907   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  1489,15 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  08.10.2019  14.10.2019  30.10.2019 
1901940894   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  1155,84 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940893   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  1487,81 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940892   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  2040,19 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940891   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  1382,98 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  04.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
1901940872   DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48, 04001 Košice
36590487  dodávka interiérového vybavenia  23940,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  333/2019  25.09.2019  14.10.2019  30.10.2019 
1901940948   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  1040,98 [$EUR] 
vrátane DPH
433/OVS/2018  xxx  16.10.2019  28.10.2019  30.10.2019 
1901940947   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  1234,56 [$EUR] 
vrátane DPH
433/OVS/2018  xxx  16.10.2019  28.10.2019  30.10.2019 
1901940946   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  247,48 [$EUR] 
vrátane DPH
433/OVS/2018  xxx  16.10.2019  28.10.2019  30.10.2019 
1901940933   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415 Bratislava
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  67814,83 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.10.2019  28.10.2019  30.10.2019 
1901940932   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2585,59 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.10.2019  22.10.2019  30.10.2019 
1901940931   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2585,59 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.10.2019  22.10.2019  30.10.2019 
1901940979   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19, 83101 Bratislava
17398444  deratizácia  80,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  413/2019  23.10.2019  29.10.2019  31.10.2019 
1901940813   Softec spol. s r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
00683540  analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV  19155,60 [$EUR] 
vrátane DPH
99/OZ/2004  xxx  09.09.2019  01.10.2019  30.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť