Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432040079 | Profmed s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
36589616 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
18.02.2020 | 20.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040078 | Profmed s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
36589616 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
18.02.2020 | 20.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040053 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2020 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040052 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2020 | 94,02 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2020 | -42,28 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.02.2020 | 28.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040070 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 1/2020 | 493,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.02.2020 | 26.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432002336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.02.2020 | 19.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040055 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 1/2020 | 12,96 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040050 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 1/2020 - II. | 853,29 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040058 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2020 E49 | 93,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040057 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2020 Pleš. | 98,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040056 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2020 Š112 | 1090,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040068 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 1/2020 | 2104,92 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.02.2020 | 26.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040065 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 1/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040064 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 1/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040063 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 1/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040062 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 1/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040061 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 1/2020 | 100,33 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040067 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
11.02.2020 | 14.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040060 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 1/2020 | 520,73 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432000225 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | preplatok za tepelnú energiu za 12/2019 | -45,76 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 09.01.2020 | 03.02.2020 | 3.3.2020 |