2024 OKTÓBER

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1902441273   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  320756,06 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  04.09.2024  02.10.2024  31.10.2024 
1902441384   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava
17315786  dodávka vlajok  268,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  315/2024  30.09.2024  14.10.2024  31.10.2024 
1902441486   Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 83102 Bratislava
36562939  dodávka umývačky riadu  409,50 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  341/2024  10.10.2024  15.10.2024  31.10.2024 
1902441473   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení  493817,28 [$EUR] 
vrátane DPH
98/OI/2022  261/2024  10.10.2024  28.10.2024  31.10.2024 
1902441452   TPD spol. s r.o.
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka stolných lámp  295,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  330/2024  07.10.2024  14.10.2024  31.10.2024 
1902441451   TPD spol. s r.o.
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka rýchlovarných konvíc  198,96 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  331/2024  07.10.2024  14.10.2024  31.10.2024 
1902441414   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2353,05 [$EUR] 
vrátane DPH
202/OVS/2024  xxx  02.10.2024  07.10.2024  31.10.2024 
1902441427   REPRE s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava
35810122  dodávka ochranných pracovných prostriedkov  314,40 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  320/2024  03.10.2024  14.10.2024  31.10.2024 
1902441487   TPD spol. s r.o.
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka mikrovlnných rúr  111,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  342/2024  11.10.2024  15.10.2024  31.10.2024 
1902441381   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  48048,00 [$EUR] 
vrátane DPH
122/OVS/2023  253/2024  27.09.2024  21.10.2024  31.10.2024 
1902441365   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  35298,90 [$EUR] 
vrátane DPH
122/OVS/2023  251/2024  20.09.2024  21.10.2024  31.10.2024 
1902441360   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  40622,40 [$EUR] 
vrátane DPH
122/OVS/2023  255/2024  18.09.2024  21.10.2024  31.10.2024 
1902441353   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  34780,20 [$EUR] 
vrátane DPH
122/OVS/2023  246/2024  16.09.2024  21.10.2024  31.10.2024 
1902441318   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  26344,50 [$EUR] 
vrátane DPH
122/OVS/2023  247/2024  11.09.2024  21.10.2024  31.10.2024 
1902441317   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  26535,60 [$EUR] 
vrátane DPH
122/OVS/2023  252/2024  11.09.2024  21.10.2024  31.10.2024 
1902441257   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  38274,60 [$EUR] 
vrátane DPH
122/OVS/2023  250/2024  03.09.2024  21.10.2024  31.10.2024 
1902441240   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  35926,80 [$EUR] 
vrátane DPH
122/OVS/2023  254/2024  27.08.2024  21.10.2024  31.10.2024 
1902441437   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  4367,30 [$EUR] 
vrátane DPH
472/OVS/2022  xxx  04.10.2024  28.10.2024  31.10.2024 
1902441436   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  1386,65 [$EUR] 
vrátane DPH
472/OVS/2022  xxx  04.10.2024  28.10.2024  31.10.2024 
1902441304   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  5523,16 [$EUR] 
vrátane DPH
472/OVS/2022  xxx  09.09.2024  02.10.2024  31.10.2024 
1902441303   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  1185,88 [$EUR] 
vrátane DPH
472/OVS/2022  xxx  09.09.2024  02.10.2024  31.10.2024 
1902441332   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava
31349854  diagnostika EZS  267,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  260/2024  12.09.2024  02.10.2024  31.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť