Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901541417 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541416 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 445,70 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541444 | PKB invest s.r.o. Jilemnického 4, 08001 Prešov |
36461733 | rekonštrukcia DeD Remetské Hámre | 265653,41 [$EUR] vrátane DPH |
299/OPROP/2015 | xxx | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541109 | PKB invest s.r.o. Jilemnického 4, 08001 Prešov |
36461733 | rekonštrukcia DeD Remetské Hámre | 1307546,68 [$EUR] vrátane DPH |
299/OPROP/2015 | xxx | 23.10.2015 | 01.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541351 | AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
36396222 | dodávka notebookov | 153504,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201525067_Z | xxx | 27.11.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541403 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 723,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 366/2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541479 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541379 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 02.12.2015 | 07.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541437 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka pracovnej obuvi-aktivačné centrá | 101402,82 [$EUR] vrátane DPH |
Z201536048_Z | xxx | 14.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541463 | HOTEL MEANDER Rekreačná 42/9, 05941 Tatranská Štrba |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 191,42 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 338/2015 | 18.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541408 | HOTEL MEANDER Rekreačná 42/9, 05941 Tatranská Štrba |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 392,13 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 375/2015 | 09.12.2015 | 18.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541409 | HOTEL MEANDER Rekreačná 42/9, 05941 Tatranská Štrba |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 185,94 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 339/2015 | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541367 | HOTEL MEANDER Rekreačná 42/9, 05941 Tatranská Štrba |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 407,88 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 336/2015 | 01.12.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541431 | ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. Hledíkova 3, 94201 Šurany |
35968087 | dodávka propagačného materiálu | 9000,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201535282_Z | xxx | 11.12.2015 | 28.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541326 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 230201,40 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541325 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 101654,78 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541324 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 18782,41 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541323 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka videokonferenčných systémov | 139973,18 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541322 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka videokonferenčných systémov | 60198,77 [$EUR] bez DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541321 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka vyvolávacích systémov | 311595,00 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541320 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka čítacích zariadení dokladov | 59077,98 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541318 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka vyvolávacích systémov | 5400980,04 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541317 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka videokonferenčných systémov | 4199195,52 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541316 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka videokonferenčných systémov | 1595267,35 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541315 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka multifunkčných tlačiarní | 2092740,00 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541314 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 829410,62 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541313 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 151966,79 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541312 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka notebookov | 64650,96 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541311 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka čítacích zariadení dokladov | 2210122,38 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541411 | NULL s.r.o. Cikkerova 2, 84105 Bratislava |
35859971 | produkcia TV spotov | 21900,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 47/2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541307 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 176,98 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 24.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541306 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 80,24 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 24.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541400 | Slovenská produkčná a.s. Brečtanová 1, 83101 Bratislava |
35843624 | mediálna kampaň | 70757,74 [$EUR] vrátane DPH |
429/KGR/2015 | xxx | 04.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541413 | KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, 82102 Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 1968,91 [$EUR] vrátane DPH |
170/OVS/2014 | xxx | 10.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541486 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka čítačiek čiarových kódov | 86092,80 [$EUR] vrátane DPH |
Z201541397_Z | xxx | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541486 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka diskového poľa, tlačiarní | 61198,99 [$EUR] vrátane DPH |
Z201539601_Z | xxx | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541486 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka multifunkčných zariadení | 124197,84 [$EUR] vrátane DPH |
Z201541399_Z | xxx | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541350 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka videokamier a diktafónov | 33839,90 [$EUR] vrátane DPH |
Z201539580_Z | xxx | 27.11.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541453 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 124929,60 [$EUR] vrátane DPH |
Z201536147_Z | xxx | 16.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541435 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 122799,98 [$EUR] vrátane DPH |
Z201532578_Z | xxx | 14.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |