Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901841687 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841681 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 06.12.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841752 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 521831,20 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 462/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841766 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 3187,58 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 19.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841726 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841723 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841563 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.11.2018 | 04.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841560 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.11.2018 | 04.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841692 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | doplnenie kvapalín | 204,12 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 07.12.2018 | 20.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841744 | Jaroslav Šimončič TELETRONIK Furdekova 14, 85103 Bratislava |
11801131 | dodávka žiariviek | 451,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 458/2018 | 13.01.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841778 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 56766,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201855655_Z | xxx | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841651 | Credit Intelligence s.r.o. Hviezdoslavovo nám.16, 81102 Bratislava |
43896766 | dodávka výpočtovej techniky | 10133,70 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 402/2018 | 28.11.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841771 | GEMINY s.r.o. Kynceľová 4316/10, 97401 Kynceľová |
44892748 | dodávka systému pre správu tlačiarní | 23400,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 477/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841608 | Hauerland spol. s r.o. Matúšova 56, 81104 Bratislava |
35777885 | dodávka propagačného materiálu | 52299,00 [$EUR] bez DPH |
Z201825315 | xxx | 16.11.2018 | 03.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841625 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414 |
46512250 | dodávka pracovných pomôcok | 130021,98 [$EUR] vrátane DPH |
217/OSS/2017 | 361/2018 | 21.11.2018 | 07.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841669 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3353563,69 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 351/2018 | 03.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841670 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1475,88 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841705 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 94302,83 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2015 | 454/2018 | 10.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841663 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 581588,16 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 442/2018 | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841407 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 44739,48 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 288/2018 | 25.09.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841406 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 69668,77 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 287/2018 | 25.09.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841405 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 41571,96 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 286/2018 | 25.09.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841404 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 62982,84 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 285/2018 | 25.09.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841589 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 8002,20 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 398/2018 | 14.11.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841588 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 19831,11 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 399/2018 | 14.11.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841760 | MIVASOFT spol. s r.o. M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa |
36289906 | dodávka licencií pre tlačový SW | 115550,40 [$EUR] vrátane DPH |
Z201853900_Z | xxx | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841660 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka licencií | 5904,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 425/2018 | 30.11.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841776 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 49137,86 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 470/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841739 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1761,84 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 451/2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841659 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 414,59 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 439/2018 | 30.11.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841540 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 99927,60 [$EUR] vrátane DPH |
241/OAOTP/2018 | xxx | 06.11.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841751 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | dodávka frankovacích strojov | 7560,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 450/2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841650 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | dodávka farbiacich náplní | 396,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 446/2018 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841774 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1012,87 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841773 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1203,67 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841736 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 434,24 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841679 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1203,67 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841678 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1012,87 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |
1901841735 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 72253,57 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 |
1901841734 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 92542,75 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 |