
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940995 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 36290,39 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 328/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
1901940970 | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 82106 Bratislava |
35972297 | stavebné práce | 41425,14 [$EUR] vrátane DPH |
345/OVS/2017 | xxx | 21.10.2019 | 12.11.2019 | 22.11.2019 |
1901941014 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 77155,80 [$EUR] vrátane DPH |
347/OMIS/2019 | xxx | 04.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
1901941001 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414 |
46512250 | dodávka pracovných pomôcok | 100402,14 [$EUR] vrátane DPH |
217/OSS/2017 | 364/2019 | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
1901940977 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 243807,53 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 332/2019 | 23.10.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
1901940792 | SimKor s.r.o. Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica |
36014354 | stavebné práce | 337104,58 [$EUR] vrátane DPH |
347/OVS/2017 | xxx | 03.09.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
1901940938 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 407853,29 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 376/2019 | 14.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
1901941022 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 658895,62 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 379/2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |