Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240317 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 84102 Bratislava |
36192384 | dodanie kancelárskych stoličiek | 297,60 EUR vrátane DPH |
xxx | 38/2012 | 27.01.2012 | 06.02.2012 | 1.3.2012 |
11240205 | versity a.s. Eisteinova 24, 85101 Bratislava |
36396222 | dodanie interaktívnych tabúľ | 7447,20 EUR vrátane DPH |
xxx | 523/2011 | 12.01.2012 | 06.02.2012 | 1.3.2012 |
11240013 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | vyžiadané služby v súvislosti s podporou migrácie LN mailu do MS Exchange/MS Outlook | 14045,26 EUR vrátane DPH |
xxx | 517/2011 | 04.01.2002 | 01.02.2012 | 1.3.2012 |
11240012 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | vyžiadané služby v súvislosti s prípravou migrácie LN mailu do MS Exchange/MS Outlook | 15885,56 EUR vrátane DPH |
xxx | 516/2011 | 04.01.2012 | 01.02.2012 | 1.3.2012 |
11240684 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | stočné, vodné | 82,69 EUR vrátane DPH |
118/OISM/2011 | xxx | 23.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240683 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | stočné, vodné | 141,47 EUR vrátane DPH |
117/OISM/2011 | xxx | 23.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240666 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 396,53 EUR vrátane DPH |
xxx | 89/2012 | 21.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240658 | Velvet Catering s.r.o. Žitnoostrovská 5679/40B, 92901 Dunajská Streda |
44058730 | cateringové služby | 626,52 EUR vrátane DPH |
xxx | 34/2012 | 17.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240638 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 52/2012 | 15.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240637 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 52/2012 | 15.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240636 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 52/2012 | 15.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240635 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 52/2012 | 15.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240607 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok |
34116940 | dodávka kvapalného plynu | 5971,68 EUR vrátane DPH |
xxx | 62/2012 | 13.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240422 | GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
35795662 | mesačný poplatok za optické pripojenie | 1992,29 EUR vrátane DPH |
17/OIaŠ/2011 | xxx | 10.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240415 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | hlasové služby | 2178,56 EUR vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240401 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 EUR vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 08.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240394 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 2998,80 EUR bez DPH |
105/OÚaB/2011 | 51/2012 | 08.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240393 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 3240,00 EUR bez DPH |
105/OÚaB/2011 | 60/2012 | 08.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240392 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 15480,00 EUR bez DPH |
105/OÚaB/2011 | 50/2012 | 08.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240384 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2351,95 EUR vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240382 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | správa a údržba LAN sietí | 3413,46 EUR vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240646 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE s.r.o. Bauerova 30, 04023 Košice |
45411875 | prekladateľské služby | 63,76 EUR vrátane DPH |
xxx | 81/2012 | 16.02.2012 | 28.02.2012 | 1.3.2012 |
11143087 | MK Training s.r.o. K.Adlera 6, 84102 Bratislava |
44039662 | vypracovanie analýzy | 461,16 EUR vrátane DPH |
13/OŠSD/2011 | xxx | 01.12.2011 | 28.02.2012 | 1.3.2012 |
11143086 | MK Training s.r.o. K.Adlera 6, 84102 Bratislava |
44039662 | vypracovanie analýzy | 4662,84 EUR vrátane DPH |
13/OŠSD/2011 | xxx | 01.12.2011 | 28.02.2012 | 1.3.2012 |
11143080 | Optimedia s.r.o. Špitálska 27, 81108 Bratislava |
36290904 | TV spot, rádio spot | 1437,60 EUR vrátane DPH |
109/OKP/2010 | 388/2011 | 01.12.2011 | 28.02.2012 | 1.3.2012 |
11240610 | DOLIS s.r.o. Dostojevského rad 1, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia špeciálnych tlačív | 148711,62 EUR vrátane DPH |
127/SE/2011 | 448/2011 | 13.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240416 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 61,50 EUR vrátane DPH |
xxx | xxx | 09.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240407 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 EUR vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240406 | RAINSIDE s.r.o. Teslova 43, 82102 Bratislava |
31386946 | prenájom 100MB okruhu | 1394,15 EUR vrátane DPH |
149/OZ/2005 | xxx | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240405 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2394,35 EUR vrátane DPH |
xxx | xxx | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240381 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 398,45 EUR vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240368 | FENIX SECURITY s.r.o. Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza |
36683078 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2644,92 EUR vrátane DPH |
23/OISM/2011 | xxx | 06.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240342 | LUX-Košice s.r.o. Prešovská 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovacie lslužby | 253,60 EUR vrátane DPH |
169/OISM/2010 | xxx | 02.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 666,70 EUR vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 17.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |
11240655 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 04001 Košice |
31679692 | dodávka tepla a TÚV | 626,78 EUR vrátane DPH |
105/OISM/2009 | xxx | 17.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |
11240651 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 206,85 EUR bez DPH |
101/OSNM/2009 | xxx | 16.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |
11240650 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 1117,50 EUR bez DPH |
137/OVS/2011 | xxx | 16.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |
11240649 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 51,54 EUR bez DPH |
101/OSNM/2009 | xxx | 16.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |
11240648 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 273,51 EUR bez DPH |
137/OVS/2011 | xxx | 16.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |
11240640 | iu42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | úprava web aplikácie na zverejnenie výziev VO | 250,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 522/2011 | 15.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |