december 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901841705   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  94302,83 [$EUR] 
vrátane DPH
338/OI/2015  454/2018  10.12.2018  31.12.2018  3.1.2019 
1901841540   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  99927,60 [$EUR] 
vrátane DPH
241/OAOTP/2018  xxx  06.11.2018  14.12.2018  3.1.2019 
1901841760   MIVASOFT spol. s r.o.
M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa
36289906  dodávka licencií pre tlačový SW  115550,40 [$EUR] 
vrátane DPH
Z201853900_Z  xxx  18.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1901841625   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414
46512250  dodávka pracovných pomôcok  130021,98 [$EUR] 
vrátane DPH
217/OSS/2017  361/2018  21.11.2018  07.12.2018  20.12.2018 
1901841752   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  521831,20 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  462/2018  17.12.2018  20.12.2018  3.1.2019 
1901841663   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  581588,16 [$EUR] 
vrátane DPH
338/OI/2017  442/2018  30.11.2018  31.12.2018  3.1.2019 
1901841710   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  podpora dátových služieb aktivačných centier  1149981,90 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.12.2018  13.12.2018  20.12.2018 
1901841669   ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
Holubyho 1/A, 81103 Bratislava
35758601  dodávka potravinových balíčkov  3353563,69 [$EUR] 
vrátane DPH
392/OPERDFaFEAD/2016  351/2018  03.12.2018  14.12.2018  3.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť