april2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940195   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  poskyt.služieb-správa  4984,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  xxx  15.04.2019  18.04.2019  2.5.2019 
1011940211   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  poskyt.služieb-správa  216,00 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  49/2019  26.04.2019    2.5.2019 
1011940195   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  poskyt.služieb-správa  4984,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  xxx  15.04.2019  18.04.2019  2.5.2019 
1011940115   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  poskyt.služieb-správa  4984,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  xxx  12.03.2019  20.03.2019  2.5.2019 
1011940085   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  poskyt.služieb-správa  4984,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  xxx  13.02.2019  18.02.2019  2.5.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  2.5.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940190   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  397,41 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  10.04.2019  17.04.2019  2.5.2019 
1011940149   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  02.04.2019  05.04.2019  2.5.2019 
1011940190   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  397,41 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  10.04.2019  17.04.2019  2.5.2019 
1011940149   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  02.04.2019  05.04.2019  2.5.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  2.5.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940089   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2944,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  15.02.2019  21.02.2019  2.5.2019 
1011940071   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  08.02.2019  14.02.2019  2.5.2019 
1011940123   VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny
Sládkovičova 12, Stupava
35825162  oprava výťahu  96,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  40/2019  14.03.2019  20.03.2019  2.5.2019 
1011940123   VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny
Sládkovičova 12, Stupava
35825162  oprava výťahu  96,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  40/2019  14.03.2019  20.03.2019  2.5.2019 
1011940133   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  oprava núdzového osvetlenia  498,48 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  38/2019  21.03.2019  28.03.2019  2.5.2019 
1011940133   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  oprava núdzového osvetlenia  498,48 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  38/2019  21.03.2019  28.03.2019  2.5.2019 
1011940092   OLO a.s.,Odvoz a likv.odpad
Ivanska cesto 22,BA
00681300  odvoz a likvid.odpadu  211,08 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  23/2019  19.02.2019  27.02.2019  2.5.2019 
1011940103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940165   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  08.04.2019  11.04.2019  2.5.2019 
1011940165   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  08.04.2019  11.04.2019  2.5.2019 
1011940103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940065   Allianz-Slovenská pois.,a.s
Dostojevského rad 4,BA
00151700  nájom-Karloveská BA  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.02.2019  11.02.2019  2.5.2019 
1011940192   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  monitoring  322,16 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  10.04.2019  17.04.2019  2.5.2019 
1011940192   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  monitoring  322,16 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  10.04.2019  17.04.2019  2.5.2019 
1011940110   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.03.2019  20.03.2019  2.5.2019 
1011940191   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.04.2019  17.04.2019  2.5.2019 
1011940191   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.04.2019  17.04.2019  2.5.2019 
1011940110   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.03.2019  20.03.2019  2.5.2019 
1011940072   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  08.02.2019  14.02.2019  2.5.2019 
1011940093   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2,BA
44413467  Konfer.stol.5 bal/20 ks  474,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  33/2019  20.02.2019  27.02.2019  2.5.2019 
1011940107   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940185   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  09.04.2019  12.04.2019  2.5.2019 
1011940185   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  09.04.2019  12.04.2019  2.5.2019 
1011940107   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940069   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.02.2019  14.02.2019  2.5.2019 
2019/61990   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  14551,50 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/126  21.02.2019  11.03.2019  2.5.2019 
2019/99623   NEWPORT GROUP, a.s.
Lazaretská 23, BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  14279,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/01/540/21  26.03.2019  05.04.2019  2.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť